1、按照公司总体计划安排和目标确定方案,组织对所负责单位预算编制工具和标准进行修订,对年度预算目标进行分析和组织评审,最终确定年度预算目标;
2、以实现公司年度目标为目的,从事年度预算和经营计划编制、日常预算管理相关协调工作,各子公司运营分析、以及项目可研分析等工作;
3、根据公司总体分析模式和思路,做好所负责单位日常运营监控分析,及时了解公司运营情况和运营风险,并跟踪经营问题的整改落实;
4、具体跟踪子公司KPI指标完成情况,管理报表的收集、审核、汇总、数据库的建立、维护,子公司管理报表分析;
5、为了解公司运营最新的预测情况,组织并指导各子公司根据市场预测情况做滚动预算;
6、为评估新投资项目的财务可行性,不断修订和完善财务测算模版的科学性,组织各项目组对项目进行研究并测算5年期财务预测情况;
7、及时跟踪与反馈各板块/子公司的预算执行情况,对重大风险事项要求专项汇报;
8、领导安排的其他工作。
学历及专业:全日制双一流本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业
工作方向:预算管理
工作经验:7年及以上预算管理相关经验
任职要求:
1、精通国家财税法律规范,具备扎实的财务专业理论知识、较强的组织领导能力、财务管理能力;
2、具有较强的组织协调能力,逻辑思维能力、判断与决策能力、良好的表达能力和团队合作精神;
3、具备中级及以上会计师职称;
4、具有CPA资格的优先考虑。